Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025012000078
Data do Empenho 20/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 000000000000000
Data do Processo 20/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0100 - CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos Próprios
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.93.99.00.00.0000 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Credor: 072.177.504-74 - EMMERSON YAGO ALBERTINO VIEIRA DOS SANTOS
Histórico: CORRESPONDENTE A VERBA DE CUSTEIO DETERMINADA PARA CUSTEA DESPESAS DEVIDAMENTE ESPECIFICADA CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.
Valor Empenhado: R$ 4.500,00
Valor Liquidado: R$ 4.500,00
Valor Pago: R$ 4.500,00

Liquidações

Número Data Valor
2025012000088 20/01/2025 R$ 4.500,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025012000088 2025012000020 20/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 0824-9 15.803-8 70816 R$ 4.500,00